关于巡察集中整改进展情况的通报汇编(43篇)

 

关于巡察集中整改进展情况的通报汇编(43篇)

 

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XX区财政局党组关于巡察集中整改进展情况报告的通报

 

根据区委巡察工作的统一部署,2022年3月10日至2022年5月10日,区委第三巡察组对区财政局党组开展了巡察。2022年7月6日,区委第三巡察组向区财政局党组反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、统一思想认识,全面压实整改责任

1.提高政治站位,强化组织领导。区财政局在收到巡察反馈意见后,先后召开党组会及专题民主生活会,深入学习领会巡察反馈意见,认真研究部署整改工作。成立了以党组书记、局长任组长的区委巡察反馈意见整改落实工作领导小组,统筹推进整改工作。

2.明确整改原则,压实具体责任。针对巡察反馈意见指出的四个方面问题,区财政局班子成员根据职责分工进行主动认领,逐条剖析问题原因、研究提出整改措施,制定《XX区财政局党组落实区委巡察反馈意见整改方案》和《巡察反馈问题整改情况台账》,逐项明确责任领导、承办股室及整改时限,推动措施到位、责任到位、整改到位。

3.及时跟踪落实,确保整改成效。区财政局党组坚持加强对整改落实情况的跟踪督导,及时听取整改进展情况,共同研究解决整改中遇到的问题,确保整改工作扎实有序开展、整改措施得到全面落实。阶段来,区财政局共召开涉及整改会议5场次、制订具体措施66条、建立完善相关制度7项等。

二、严格对标对照,不折不扣落实整改

(一)聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

1.针对“学习贯彻落实书记总书记关于财政工作的重要讲话及指示精神不扎实”的问题。

一是根据实际情况,已制订完善《XX区财政局2022年党组中心组理论学习计划》和《XX区财政局2022年党支部理论学习计划》。二是进一步加强理论学习宣传,自2022年3月以来,组织学习书记总书记有关讲话精神19次,学习内容包含书记总书记在经济形势专家座谈会、中共中央政治局分析研究当前经济形势和经济工作会议、辽宁考察等讲话精神;同时,组织开展党风廉政建设、意识形态分析研判会3次,结合财政实际开展研讨交流,认真总结工作成效,指出存在问题和不足,提出下阶段工作思路,全力推进财政各项工作高质量发展。

2.政府性投资评审存在薄弱环节。

(1)针对“评审环节把关不严问题尚未解决”的问题。一是召开整改专题会议。局长亲自召集分管副局长、经建股和投资审核中心全体人员集中开会,研究具体整改措施,自查存在问题,提高参会人员思想认识。二是健全内控制度。向局各股室(中心)以正式文件方式公开《XX区财政局财政投资项目评审内控制度》(XX财建〔2022〕11号),接受内部部门监督。三是加强经建、审核中心全体员工职业道德教育和廉政规定教育,组织评审人员进行专业技术交流,提高履职业务能力、道德修养和廉政风险意识。四是组织现场抽查。督促第三方审核单位于6月8日到工程现场进行勘察,检查工程实地情况是否与送审资料相符。在接下来的工作中,将继续对审核项目进行现场抽查,严格评审把关。

(2)针对“政府投资评审相关制度滞后,廉政风险防控不严密”的问题。一是已印发《XX区财政局关于政府投资项目工程造价评审阶段资料有关事项的通知》(XX财〔2022〕64号),向全区各镇(街道、开发区、金属城)人民政府(办事处、管委会)和区直有关单位发文公布,作为相关办事单位指南。二是已向局各股室(中心)以正式文件方式公开《XX区财政局财政投资项目评审内控制度》(XX财建〔2022〕11号),接受内部部门监督。

3.针对“国有资产管理存在不足”的问题。

一是巡察期间巡察组提出的原产业园揭阳市蓝城商业有限公司(并入XX区商业总公司)和揭阳产业园储备粮总公司等两家未纳入管理的国有企业已于今年1月纳入XX区管理,并在广东财政报表系统(企业类)每月上报财务报表。二是已完成全区国有土地和房产的登记及拍照存档,制成电子地图,完善资产登记管理,进一步提高信息化管理水平,实现数据共享和互联互通。

4.针对“履行出资人监管责任不到位,区城市投资开发有限公司账务管理存在薄弱环节”的问题。

一是挂账“在建工程”中的“已竣工工程”21项已在5月份转入固定资产。二是往来款长期挂账已于8月份调整,其中预收账款挂列XX住建局的已转入资本公积(XX区财政局转入资本金),预收账款挂列XX区财政局(XX产业转移工业园基础设施建设资金)的已转入资本公积挂列(XX区财政局XX产业转移工业园基础设施建设资金龙山路、朝阳路)。

5.针对“新冠肺炎疫情防控工作存在薄弱环节”的问题。

一是自2022年3月以来共召开3次党组会、2次局务会、1次职工会学习传达部署疫情防控相关工作。二是已研究制订《XX区财政局新冠肺炎疫情防控应急预案》,进一步提高疫情防控能力,切实保障干部职工和相关人员身体健康和生命安全。三是加强疫情防控工作的组织领导,根据工作需要和人员变动情况,对XX区财政局新冠肺炎疫情防控工作领导小组及办公室部分成员予以调整。四是严格落实疫情防控工作措施,加强出入人员检查登记和体温测量,执行财政干部职工外出报备制度,切实强化人员管理。

(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风

6.局机关财经管理存在不足。

(1)针对“差旅费报销不规范”的问题。一是立行立改,对机关账不规范的内容进行补充说明。二是于8月17日印发《关于印发XX区区直党政机关和事业单位差旅费管理办法(修订稿)的通知》(XX财〔2022〕59号),于9月6日印发《关于XX区区直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》(XX财〔2022〕63号),进一步加强和改进区直党政机关和事业单位差旅费管理。三是落实财务人员加强政策学习,接下来将严格按照有关规定执行。

(2)针对“直接使用现金支付”的问题。区财政局进一步规范财务管理和公务用车管理,接下来将严格按规定落实差旅费通过银行转账或使用公务卡支付,落实公车加油使用加油卡支付。

(3)针对“2019年度公车运行费用超出预算执行数”的问题。区财政局进一步规范财务管理和公务用车管理,接下来将严格按规定落实控制公车费用,确保公车费用不超预算执行数。

7.针对“部分资金重拨轻管,闲置资金监管不到位,财政资金效益发挥不充分”的问题。

一是健全预算绩效管理制度。研究印发《XX区财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》,进一步规范区级资金有效申报、管理及应用。区财政部门、部门预算单位将根据绩效评价结果,对支出政策出台、项目立项审批、公共资源分配、预算调整调剂、支出结构优化等重大事项的决策提供参考依据、提出修正意见并督促整改落实。二是组织开展各镇(街)涉农资金专项检查。对各镇(街)美丽乡村农村人居环境整治专项资金、省定贫困村专项资金、基本农田经济补偿专项资金、雨污分流专项资金等涉农资金进行专项检查,共检查13个镇(街)的26个村(居)。经查,全区13个镇(街)已将补贴资金直接发放到户到卡,并按规定将发放情况进行公示。三是组织开展财政存量资金检查和财政监督检查。通过对26个单位进行财政存量资金检查和对12个单位进行财政监督检查,发现部分单位存在闲置资金监管不到位,未能对资金使用进行管理;未执行公务卡强制结算目录结算规定;公务接待费列支不符合规定;会议费列支不符合规定;固定资产核算不符合规定;会计基础工作不规范等问题。至目前各被检查单位已将整改情况报送区财政局,基本能够对照检查发现的问题尽可能落实整改,部分暂时未能整改到位的问题,也作出了相应的说明。有关单位表示今后将严格遵守相关的法律、法规和财经制度,通过本次检查举一反三,杜绝发生类似问题。下一步区财政局将落实专人负责,对各单位的整改情况持续跟踪,要求有关单位全面落实整改。四是组织开展“小金库”专项检查。通过对7个单位的“小金库”进行专项检查,发现部分单位存在会计基础工作不规范、超限额使用现金、取得的原始凭证不符合规定等问题。根据检查结果,区财政局向被检查单位下发检查报告,要求各单位充分认识严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作特别是落实整改工作的重要性,对照检查发现存在的问题一一落实整改,并将整改资料报送区财政局。下一步区财政局将落实专人负责,对各单位的整改情况持续跟踪,要求有关单位全面落实整改。

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公文材料

2023年在局党组理论中心组全面从严治党专题学习研讨交流会上的发言

2023-4-27 15:37:39

公文材料

2023年全国“两会”集中学习研讨交流发言

2023-4-27 15:37:45

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